Учимся правильно работать с НДС в 1С. Исправленный счет-фактура


Коды видов операций по НДС

Коды видов операций по НДС, ­утвержденные Приказом ФНС от 14.03.2016 N ММВ-7-3/[email protected]

Применяются с 01.07.2016.

Наименование вида операцииКод вида операцииКомментарии
Отгрузка или приобретение товаров, работ, услуг, прав, в т.ч. операции, облагаемые по ставке 0 %, отгрузка или приобретение по договору комиссии (агентскому), возврат товаров покупателем и получение их продавцом, составление или получение единого корректировочного СФ (за исключением операций по кодам 06, 10, 13, 14, 15, 16, 27)01
Авансы, полученные или переданные, авансы, полученные или переданные по договору комиссии (агентскому), за исключением операций по кодам 06, 2802
Операции, совершаемые налоговыми агентами по ст. 161 НК РФ, в том числе и налоговыми агентами-посредниками, за исключением операций (п. 4 и п. 5 ст. 161 НК РФ)06
Отгрузка или получение товаров, работ, услуг, прав на безвозмездной основе10
Проведение подрядными организациями капитального строительства, модернизации (реконструкции) объектов недвижимости; приобретение и передача таких работ инвесторами; передача или приобретение указанными лицами объектов капитального строительства, оборудования, материалов в рамках исполнения договоров по капитальному строительству13
Передача имущественных прав, перечисленных в пп. 1-4 ст. 155 НК РФ14
Составление или получение счета-фактуры комиссионером или агентом, при реализации или приобретении одновременно собственных и комиссионных товаров15
Получение продавцом товаров, возвращенных покупателем — НЕплательщиком НДС, а так же отказ от товаров компаниями или предпринимателям, которые не платят НДС (абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ), кроме операций, перечисленных по коду 17.16
Получение продавцом товаров, возвращенных покупателем — физическим лицом, а также отказ от товаров (работ, услуг) (абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ)17
Составление или получение корректировочного счета-фактуры в связи с изменением стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), прав в сторону уменьшения18
Ввоз товаров на территорию РФ из ЕврАзЭС19
Ввоз товаров на территорию РФ в таможенных процедурах20
Операции по восстановлению сумм налога, указанные в п. 8 ст. 145, п. 3 ст. 170, ст. 171.1 НК РФ (за исключением пп. 1 и пп. 4 п. 3 ст. 170, перенесенных на код «01»), а так же при операциях, облагаемых 0%)21
Операции по возврату авансов, полученных от покупателей, и зачету авансов в счет отгрузки товаров (работ, услуг)22
Приобретение услуг, оформленных БСО при командировках и представительских расходах23
Регистрация счетов-фактур в книге покупок, в случае подтверждения ставки 0% после 180 кал.дней, если ранее по СФ был исчислен НДС и включен в книгу продаж при не подтверждении ставки 0% (абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ, п. 10 ст. 171 НК РФ)24
Регистрация счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм налога, ранее восстановленных при совершении операций, облагаемых по ставке 0%; при получении изготовителем оплаты или аванса по предстоящим поставкам товаров с длительным циклом производства (п. 7 ст. 172 НК РФ)25
Составление документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям в течение месяца (квартала) при реализации ТРУ, прав лицам, не являющихся плательщиками НДС, при получении от них авансов в счет будущих поставок, при изменении стоимости отгруженных товаров (п. 6, 10 ст. 172 НК РФ)26
Составление и получение сводного счета-фактуры по посредническим сделкам, операциям транспортной экспедиции и при выполнении функции застройщиков (п. 3.1 ст. 169 НК РФ)27
Составление и получение сводного счета-фактуры при получении авансов по посредническим сделкам, операциям транспортной экспедиции и при выполнении функции застройщиков (п. 3.1 ст. 169 НК РФ)28
Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, предприятия в целом как имущественного комплекса на основании п. 6 ст. 105.3 НК РФ29
Отгрузка товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен НДС в соответствии с абз. 1 пп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ30
Операция по уплате сумм НДС, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абз. 2 пп. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ31
Принятие к вычету таможенного НДС после 180 дней с импорта при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской области (п. 14 ст. 171 НК РФ)32

Уплата НДС при покупке товаров у иностранного поставщика (нерезидента)

При покупке импортного товара главное — корректно заполнить параметры договора:

  • вид договора
  • признак «Организация выступает в качестве налогового агента»
  • вид агентского договора

Рис.1

Документ поступления оформляется так же, как и для любых других товаров (рис.2), но в отличие от обычных приходных накладных счет-фактуру создавать не требуется.

Рис.2

В проводках по отражению НДС вместо привычного счета взаиморасчетов используется новый субсчет – 76.НА.

Рис.3

Для формирования счетов-фактур этого вида используется обработка, которая вызывается из соответствующего пункта раздела «Банк и касса»(рис.4).

Рис.4

На рис.5 показана форма этой обработки.

Все приходные накладные, оформленные по агентским договорам и оплаченные в выбранном периоде, автоматически попадут в табличную часть (кнопка «Заполнить» рис.5).

По кнопке «Выполнить» сформируются и зарегистрируются счета-фактуры.

Рис.5

На следующем рисунке представлен сам счет-фактура (рис.6). Заметим, что ставка НДС выбирается «18/118», а код операции в данном случае — 06.

Рис.6

Как видим, в проводках(рис.7) задействованы новые субсчета, специально добавленные в план счетов 1С (76.НА и 68.32).

Рис.7

Сумму НДС, которую мы должны заплатить в бюджет, можно проверить в отчете «Книга продаж»и в «Декларации по НДС» .

Книга продаж (рис.8) формируется в разделе «Отчеты по НДС»

В графе «Контрагент» указывается организация, которая осуществляет уплату налога.

Рис.8

Декларация по НДС в 1С формируется из раздела Отчетность. В подразделе «Регламентированные отчеты» нужно выбрать соответствующий вид («Декларация по НДС»).

Строка 060 (стр.1 Раздел 2) будет заполнена суммой, которую нужно заплатить в бюджет (рис.9).

Рис.9

Уплата налога в бюджет оформляется типовыми документами 1С («Платежное поручение» и «Списание с расчетного счета»). Оба документа должны иметь вид операции «Уплата налога» (рис.10).

Рис.10

При списании денег важно указать тот же счет, что и при начислении налога — 68.32 (рис.11).

Рис.11

Наконец можно принять НДС к вычету. Проводки создает документ «Формирование записей книги покупок»:

Операции –> Регламентные операции НДС –> Формирование записей книги покупок –> закладка «Налоговый агент» (рис.12).

Рис.12

После проведения документа «Формирование записей…» (проводки представлены на рис.13) можно сформировать книгу покупок. Этот отчет вызывается аналогично отчету «Книга продаж» из раздела Отчеты по НДС.

Рис.13

В колонке «Наименование продавца» фигурирует не агент, а сам продавец (рис.14).

Рис.14

В разделе 3 декларации по НДС (рис.15) появятся суммы, которые можно будет вычесть по операциям налоговых агентов.

Рис.15

Коды видов операций по НДС при отказе от ставки 0%

Коды видов операций по НДС при отказе от ставки 0%, рекомендованные Письмом ФНС РФ от 16.01.2018 N СД-4-3/[email protected]

Применяются с 01.01.2018.

Операции (п. 7 ст. 164 НК РФ)Код вида операцииКомментарии
реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение которой производится по ставке 18%37
реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение которой производится по ставке 18%38
реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение которой производится по ставке 10%39
реализация работ (услуг), предусмотренных пп. 2.1 — 2.5, 2.7 и 2.8 п. 1 ст. 164 НК РФ, в отношении сырьевых (несырьевых) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение которой производится по ставке 18%40

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. Неверные коды видов операций по НДС …
  2. Коды видов дохода в платежных документах Закон предписывает указывать код выплаты зарплаты и других доходов в…
  3. Пониженная ставка НДС при реализации ягод и фруктов — виды и коды утверждены О том, что с 01.10.2019 реализация ягод и фруктов (включая…
  4. Приобретение материалов для операций, необлагаемых НДС, и передача их в рекламных целях Рассмотрим особенности отражения в 1С поступивших материалов, предназначенных для операций,…

Справочник «Прочие доходы и расходы»

Справочник предназначен для хранения списка статей доходов и расходов, которые не связаны с основным видом деятельности предприятия.

Справочник используется для ведения аналитического учета на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

При вводе сведений о доходах и расходах указывается:

  • Вид прочих доходов и расходов — для классификации прочих доходов и расходов для целей бухгалтерской и налоговой отчетности.
  • Порядок отнесения доходов и расходов к деятельности организации: Основной порядок (По деятельности с основной системой налогообложения),
  • Особый порядок (По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения),
  • Распределяемые (По разным видам деятельности);
  • Флажок «Принятие к НУ» устанавливается, если доходы и расходы включаются в налоговую базу по налогу на прибыль.
  • Дополнительная информация и ручной ремонт

    Если на вашем ПК появляется ошибка с кодом 21, рекомендуется немедленно ее устранить.

    Хотя эта ошибка не повредит вашу систему, но значительно снизит производительность вашего ПК, чего вы определенно не хотите, особенно если вы работаете на своем компьютере ежедневно и используете его для выполнения важных дел, требующих срочного выполнения.

    Чтобы исправить и устранить, попробуйте методы, приведенные ниже:

    Метод 1 — подождите несколько секунд и затем нажмите F5

    Это один из лучших и простых способов решить проблему с кодом 15 в вашей системе. Подождите несколько секунд, а затем нажмите клавишу F5. Это обновит Диспетчер устройств вид и ошибка скорее всего уйдут.

    Method 2 — перезагрузите компьютер

    Иногда коды ошибок могут появляться из-за временных сбоев. Чтобы устранить такие ошибки, достаточно перезагрузить компьютер. Завершите работу Windows, а затем перезагрузите систему.

    Скорее всего, это разрешит код 21. Однако, если ошибка все еще сохраняется, это означает, что основная проблема для кода 21 глубже, чем вы думаете. Попробуйте метод 3, чтобы решить эту проблему.

    Коды налоговых периодов по ЕНВД

    Согласно Приказу ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/[email protected]

    КодНаименование периода
    21I квартал
    22II квартал
    23III квартал
    24IV квартал
    51I квартал при реорганизации (ликвидации) организации
    54II квартал при реорганизации (ликвидации) организации
    55III квартал при реорганизации (ликвидации) организации
    56IV квартал при реорганизации (ликвидации) организации

    Блог

    29 Августа 2022 Ошибка «Поле «Вид операции» не заполнено» может возникать в разных ситуациях. Вы решили перепровести документ «Авансовый отчёт» старого периода, либо проблема возникла при переносе документа из другой конфигурации, при помощи нашей инструкции у Вас получится быстро устранить проблему.

    Добрый день!

    Как известно, для решения многих сложных задач, всегда есть действенные и простые способы.

    Как и в случае, если при проведении документа «Авансовый отчёт

    » в конфигурации
    1С:Бухгалтерия предприятия 3.0
    возникает ошибка
    «Поле «Вид операции»
    не заполнено» — есть рабочий и не сложный метод по её устранению.

    Рис. 1 (нажмите для увеличения)

    Ошибка «Поле «Вид операции» не заполнено»

    может возникать в разных ситуациях. Вы решили перепровести документ
    «Авансовый отчёт»
    старого периода, либо проблема возникла при переносе документа из другой конфигурации, при помощи нашей инструкции у Вас получится быстро устранить проблему.

    Подробно рассмотрим ситуацию.

    Перед началом работы обязательно необходимо сделать резервную копию Вашей информационной базы!

    Открываем раздел «Покупки», список документов «Авансовый отчёт»


    Рис. 2 (нажмите для увеличения)

    Выбираем нужный документ, который необходимо перепровести и снимаем отметку проведения через нажатие правой кнопки мыши по выделенному документу

    Рис. 3 (нажмите для увеличения)

    Затем проводим наш документ тем же способом

    Рис. 4 (нажмите для увеличения)

    Как и рассказывалось ранее, провести документ не удалось, выходит окно ошибки «При проверке заполненности данных возникли ошибки …»

    Рис. 5 (нажмите для увеличения)

    Если открыть не проведённый «Авансовый отчёт»

    наблюдается окно с ошибкой
    «Поле «Вид операции» не заполнено»
    , однако само поле в документе отсутствует

    Рис. 6 (нажмите для увеличения)

    Данное поле мы можем изменить при помощи внутренней обработки «Групповое изменение реквизитов»

    через меню
    «Все функции»
    .

    Чтобы открыть меню «Все функции»

    нам нужно выбрать меню
    «Сервис»
    в левом верхнем углу программы, открыть
    «Параметры…»
    Рис. 7 (нажмите для увеличения)

    В окне параметров устанавливаем галочку «Отображать команду «Все функции»


    Рис. 8 (нажмите для увеличения)

    Затем повторно откроем меню настроек в левом верхнем углу программы 1С. Теперь мы видим вкладку «Все функции…»

    Рис. 9 (нажмите для увеличения)

    Нам нужно открыть данное меню. В открывшемся окне переходим в раздел «Обработки»


    Рис. 10 (нажмите для увеличения)

    В обработках нам нужно найти «Групповое изменение реквизитов»

    (все обработки сортируются по имени)


    Рис. 11 (нажмите для увеличения)

    Открываем обработку «Групповое изменение реквизитов»

    , в поле отбора выбираем документ
    «Авансовый отчёт»


    Рис. 12 (нажмите для увеличения)

    Если Вам необходимо изменить все документы «Авансовый отчёт

    », то нет необходимости настраивать отбор. В случае, если вам нужно отобрать документы по определённым признакам, нажмите на кнопку
    «Все элементы»
    и настройте отбор под Ваши условия. В нашей ситуации мы изменим все документы
    «Авансовый отчёт»
    без указания условий отбора.

    Если у вас не отображается реквизит «Вид операции»

    , чтобы увидеть его в списке, нужно открыть дополнительные параметры в нижней части окна


    Рис. 13 (нажмите для увеличения)

    Затем настроить раздел «Специальные возможности»

    и установить галочку
    «Показывать служебные реквизиты»


    Рис. 14 (нажмите для увеличения)

    Теперь в списке реквизитов будет видно поле «Вид операции»

    Меняем реквизит «Вид операции»

    на
    «Закупка, расходы»
    в правом столбце и нажимаем кнопку
    «Изменить реквизиты»
    Рис. 15 (нажмите для увеличения)

    Программа выдаст предупреждение, т.к. в нашей ситуации не было установлено условие по отбору документов «Авансовый отчёт»

    Рис. 16 (нажмите для увеличения)

    После нажатия клавиши «ОК»

    у документов
    «Авансовый отчёт»
    реквизит
    «Вид операции»
    изменится на
    «Закупка, расходы»
    .

    Если Вам нужно изменить только часть существующих документов «Авансовый отчёт»

    , рекомендуется настроить отбор. В нашей же ситуации проблема решена, теперь можно смело проводить документ.

    По всем возникшим вопросам по работе в программах 1С, Вы можете обращаться на нашу линию консультации по Тел.: +7 (343) 222-1С-1С (212-12-12, 212-16-16) или заказать обратный звонок.

    Возможно, Вас так же заинтересует:

    • Журнал регистрации
    • Где настроить, чтобы автоматически заполнялся ответственный в документах в 1С:Бухгалтерия предприятия?
    • Как в 1С завести иностранного контрагента
    • Корректировка расчета по страховым взносам в 1С:Бухгалтерия предприятия
    • Как настроить в программе 1С:Бухгалтерия учет, чтобы заплата облагалась страховыми взносами?
    Рейтинг
    ( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для любых предложений по сайту: [email protected]